飞机票可以通过公司的差旅费报销流程来报销。具体步骤如下:
1. 出差前,根据公司的差旅政策,预订符合规定的机票,并妥善保留机票和发票。
2. 出差结束后,填写差旅费用报销单,将相关票据附在报销单上,并经领导审核签字。
3. 提交报销单和票据原件给财务部门审核,验收。
4. 财务审核无误后,核算师将报销金额转账到员工指定的银行账户。
注意事项:
1. 不同公司的差旅政策和报销规定会略有差异,通过公司内部的规定和流程来办理。
2. 报销时需要提交原始机票和发票,并确保票据信息真实有效。
3. 若出差期间改签或退票,需要注明并提供相关证明。
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