
会计
1. 打开金蝶专业版软件,进入“财务管理”模块。
2. 在左侧菜单栏中选择“凭证管理”,进入凭证管理页面。
3. 在凭证管理页面中,找到需要反过账的凭证。
4. 双击打开凭证,点击凭证上方的“反过账”按钮。
5. 在弹出的提示框中,确认反过账操作并点击“确定”。
6. 系统会弹出询问框,提示是否重新制定凭证,根据需要选择相应操作。
7. 在重新制定凭证界面中,修改需要修改的凭证内容并保存。
8. 完成反过账操作。
注意事项:
1. 反过账后,凭证的会计分录将被清零,需要重新制定凭证。
2. 反过账操作会影响相关的会计科目余额和财务报表的生成和展示,需谨慎操作。
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